Auditoria e Controlo Interno

  • Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
  • Cód: GFI015
  • Área DGERT: 344-Contabilidade e fiscalidade
  • Nº dias: 3
Datas de início
2018 2019
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
26 24 28 26 23 27 27 24 29 5 24 28 25 23 27 4

GFI015

Auditoria e Controlo Interno

 

 

Objectivo Geral

 

Este Curso pretende dotar os participantes de competências e conhecimentos na área de auditoria e controlo interno que lhes permitam estimular, responsabilizar e gerir com rigor e êxito.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Dominar os principais factores relacionados com o planeamento e/ou acompanhamento das realizações;

·         Conceber e implementar um sistema de controlo de gestão;

·         Efectuar o diagnóstico de um sistema de controlo de gestão;

·         Conceber, utilizar e analisar instrumentos de pilotagem.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se a Auditores Internos responsáveis pela área de Auditoria Contabilística e Financeira, assim como aos responsáveis pela Contabilidade que queiram conhecer as técnicas de Auditoria e controlo interno utilizadas pelos profissionais de auditoria.

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

18 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    A AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

 

2 -    A GESTÃO DE UM DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

·         A interligação com as restantes áreas da organização

·         A relação com a Administração

·         Como Optimizar o Departamento

·         A escolha da equipa: flexibilidade versus especialização

·         As acções da Auditoria Interna e a sua mais-valia para a empresa

3 -    A AVALIAÇÃO DO RISCO EM TERMOS DE AUDITORIA INTERNA

·         A capacidade de compreender e avaliar o meio ambiente

·         A abordagem top-down – controlo de gestão

·         A complementaridade de uma abordagem por ciclos funcionais

4 -    O PLANEAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

·         Estabelecer objectivos concretos e atingíveis

·         Determinar a cobertura da Auditoria Interna nas áreas de maior risco

·         Periodicidade

·         As acções de rotina

·         A escolha da informação optimizada

5 -    A DEFINIÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES DE CONFORMIDADE E DE TESTES SUBSTANTIVOS

·         A análise dos dispositivos de Controlo Interno

·         Como cruzar a informação

·         Os procedimentos e a sua envolvente na empresa e no seu meio exterior

6 -    AS TÉCNICAS DA AMOSTRAGEM

·         Definição e avaliação dos planos de amostragem em auditoria interna

·         A recolha de informação

7 -    A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

·         A informação nele contida

8 -    A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

·         O follow-up das recomendações

·         A comunicação: a nível interno e externo da empresa

9 -    A RELAÇÃO ENTRE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA

·         Os limites de responsabilidades

·         A colaboração eficiente

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1690 EUR 790 EUR 690 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com

Outras Informações

Os preços  e incluem Coffee Breaks e Documentação.
Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.

Todos os cursos podem ser realizados em versão Intra-Empresa e também em Horário Pós Laboral. CONSULTE-NOS!

LISBOA
Tel. +351 21 849 33 33 / 50 Fax. +351 21 848 61 81

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