Auditoria Interna - Mapeamento de Processos

  • Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
  • Cód: GFI202
  • Área DGERT: 345-Gestão e administração
  • Nº dias: 2
Datas de início
2018 2019
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
11 9 13 11 29 26 12 23 28 25 23 27 24 22 26 24

GFI202

Auditoria Interna - Mapeamento de Processos

 

 

Objectivo Geral

 

A auditoria interna exerce uma função essencial na eliminação de desperdícios, simplificação de tarefas e na identificação e prevenção de fraudes nas empresas. É uma ferramenta de apoio à gestão, transmitindo informações aos administradores sobre o desenvolvimento das actividades executadas.

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos e competências que lhes permitam elaborar um programa de auditoria interna capaz de avaliar riscos e identificar os controlos adequados.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Testar os controlos com maior eficácia e abrangência;

·         Identificar as áreas de maior importância estratégica na sua empresa;

·         Assegurar o alinhamento contínuo das actividades de auditoria à estratégia de sua organização;

·         Avaliar o melhor uso dos recursos disponíveis para controlo interno.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se aos profissionais da área de auditoria envolvidos e com responsabilidades ao nível da implementação e execução de programas de auditoria interna capaz de avaliar riscos e identificar os controlos adequados.

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

Assume-se experiência na área de auditoria.

 

 

Duração  

 

12 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    ORGANIZAÇÃO E FUNDAMENTOS DA AUDITORIA INTERNA

·         Estrutura da Auditoria Interna

·         Metodologias de Auditoria Interna (COSO I / COSO II)

·         Definição do Plano de Auditoria Interna

·         Alinhamento das actividades ao plano estratégico da organização

2 -    AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE RISCOS – ACTIVIDADES USADAS PELOS AUDITORES PARA AVALIAR RISCOS

·         Conceito de Gestão de Riscos

·         Tipos de Riscos

·         Processo de análise geral de riscos

·         Avaliação dos riscos

·         Papel da auditoria interna na gestão de riscos

3 -    MATRIZES DE RISCO

·         A utilização da metodologia COSO

·         Mapeamento de Processos

·         Identificação de Controlos

·         Avaliação de Controlos

4 -    AUDITORIA INTERNA COM ENFOQUE POR OBJECTIVOS, RISCOS E CONTROLES PRESENTES EM CADA PROCESSO

·         Alinhamento entre objectivos estratégicos, riscos e controles em cada processo

·         Processo de avaliação de riscos e relação impacto x probabilidade

·         Avaliação de controlos e definição de plano de testes

·         Mapeamento e auditoria dos processos de gestão de riscos

·         Como documentar e gerir o processo de auto-avaliação de riscos e controles

5 -    AUDITANDO EM UM AMBIENTE DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTEGRADOS

·         A importância da correcta divulgação da estratégia da organização

·         Códigos de Ética e Conduta operacional

·         Integração entre o processo de governança, riscos e controles

·         Relacionamento com reguladores e Comités de Auditoria.

·         Trabalhos complementares entre auditorias interna e externa

6 -    AUDITORIA PÓS SARBANNES OXLEY, DETALHANDO MELHORES PRÁTICAS DE AUDITORIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA SOX

·         Mudança cultural e desafios da auditoria interna Pós Lei Sox

·         Identificação de controlos chave e sua relação com as assertivas da metodologia COSEM

·         Definição de amostras e quantidade de itens a serem testados de acordo com a metodologia COSO

·         Fortalecimento do ambiente de controlo com a adopção de canais de denúncia

·         Gestão do Risco de Reputação

7 -    AUDITORIA DE FRAUDES E ACTOS ILÍCITOS

·         Evidenciação de fraudes

·         Investigação de fraudes

·         Tipos de fraudes e fraudes electrónicas

·         Ética e prevenção de fraudes

·         Fraudes x Risco Operacional

8 -    AUDITORIA CONTÍNUA

·         Histórico da automação da auditoria interna

·         A evolução do ambiente de TI nas organizações

·         Avaliação contínua de controlos

·         Monitoração contínua

·         Diferenças entre Auditoria Contínua e Monitoramento Contínuo

 

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1190 EUR 590 EUR 490 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
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