Auditoria Operacional, Financeira e Controlo Interno

  • Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
  • Cód: GFI406
  • Área DGERT: 344-Contabilidade e fiscalidade
  • Nº dias: 5
Datas de início
2018 2019
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
10 29 12 31 14 11 11 29 13 3 29 12 30 14 11 30

GFI406

Auditoria Operacional, Financeira e Controlo Interno

 

 

Objectivo Geral

 

Este Curso pretende dotar os participantes de competências e conhecimentos na área de auditoria e controlo interno que lhes permitam estimular, responsabilizar e gerir com rigor e êxito.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Compreender a necessidade de auditorias;

·         Compreender os Princípios e as Técnicas da Auditoria Financeira;

·         Dominar os principais fatores relacionados com o planeamento e/ou acompanhamento das realizações;

·         Conceber e implementar um sistema de controlo de gestão;

·         Efectuar o diagnóstico de um sistema de controlo de gestão;

·         Conceber, utilizar e analisar instrumentos de pilotagem;

·         Ajustar as técnicas de Auditoria Operacional.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se a Auditores Internos responsáveis pela área de Auditoria Contabilística e Financeira, assim como aos responsáveis pela Contabilidade que queiram conhecer as técnicas de Auditoria e controlo interno utilizadas pelos profissionais de auditoria.

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

30 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    A AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

·         A interligação com as restantes áreas da organização

·         Como Optimizar o Departamento

·         A escolha da equipa: flexibilidade versus especialização

·         As acções da Auditoria Interna e a sua mais-valia para a empresa

2 -    A AVALIAÇÃO DO RISCO EM TERMOS DE AUDITORIA INTERNA

·         A capacidade de compreender e avaliar o meio ambiente

·         A abordagem top-down – controlo de gestão

·         A complementaridade de uma abordagem por ciclos funcionais

3 -    O PLANEAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

·         Estabelecer objectivos concretos e atingíveis

·         Determinar a cobertura da Auditoria Interna nas áreas de maior risco

·         Periodicidade e acções de rotina

·         A escolha da informação optimizada

4 -    ÂMBITO E BASES DE ACTUAÇÃO DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         conceito e âmbito de auditoria operacional

·         Condições de sucesso da auditoria operacional

·         Crítica e reforço do comportamento positivo em auditoria operacional

 

6 – ACTIVIDADES DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         a verificação do cumprimento dos objectivos, planos e programas

·         A apreciação do cumprimento das políticas regulamentos e normas

·         A avaliação da organização e dos métodos de trabalho

·         A análise das condições de segurança das pessoas, bens e valores

·         A verificação dos controlos e da adequação e realidade dos registos contabilísticos e outros

·         A análise da eficiência geral das operações

 

7 – O PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         Âmbito dos planos e programas

·         Forma e apresentação dos planos de actividade e programas de trabalho

·         Flexibilidade do planeamento de actividades da auditoria operacional

·         Discussão dos planos de actividades e programas de trabalho com as entidades que exercem tarefas complementares ou concorrentes da auditoria operacional

·         Frequência das actividades de inspecção

 

8 -A DEFINIÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES DE CONFORMIDADE E DE TESTES SUBSTANTIVOS

·         A análise dos dispositivos de Controlo Interno

·         Como cruzar a informação

·         Os procedimentos e a sua envolvente na empresa e no seu meio exterior

9 - AS TÉCNICAS DA AMOSTRAGEM

·         Definição e avaliação dos planos de amostragem em auditoria interna

·         A recolha de informação

10 - A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

·         A informação nele contido

11 - A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

·         O follow-up das recomendações

·         A comunicação: a nível interno e externo da empresa

12 – AUDITORIA AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

·         Disponibilidades

·         Compra de bens e serviços, pessoal e dívidas a pagar

·         Existências e Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

·         Investimentos e Investimentos Financeiros

·         Vendas, Prestação de Serviços e Dívidas a Receber

·         Acréscimos e Diferimentos

·         Provisões para Riscos e Encargos

·         Capital Próprio

 

13 – RELATÓRIOS E PARECERES DE AUDITORIA

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
2490 EUR 1190 EUR 1090 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
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