Auditoria Operacional, Financeira e Controlo Interno

  • Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
  • Cód: GFI406
  • Área DGERT: 344-Contabilidade e fiscalidade
  • Nº dias: 5
Datas de início
2020 2021
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
14 19 9 14 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 27

GFI406

Auditoria Operacional, Financeira e Controlo Interno

 

 

Objectivo Geral

 

Este Curso pretende dotar os participantes de competências e conhecimentos na área de auditoria e controlo interno que lhes permitam estimular, responsabilizar e gerir com rigor e êxito.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Compreender a necessidade de auditorias;

·         Compreender os Princípios e as Técnicas da Auditoria Financeira;

·         Dominar os principais fatores relacionados com o planeamento e/ou acompanhamento das realizações;

·         Conceber e implementar um sistema de controlo de gestão;

·         Efectuar o diagnóstico de um sistema de controlo de gestão;

·         Conceber, utilizar e analisar instrumentos de pilotagem;

·         Ajustar as técnicas de Auditoria Operacional.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se a Auditores Internos responsáveis pela área de Auditoria Contabilística e Financeira, assim como aos responsáveis pela Contabilidade que queiram conhecer as técnicas de Auditoria e controlo interno utilizadas pelos profissionais de auditoria.

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

30 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    A AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

·         A interligação com as restantes áreas da organização

·         Como Optimizar o Departamento

·         A escolha da equipa: flexibilidade versus especialização

·         As acções da Auditoria Interna e a sua mais-valia para a empresa

2 -    A AVALIAÇÃO DO RISCO EM TERMOS DE AUDITORIA INTERNA

·         A capacidade de compreender e avaliar o meio ambiente

·         A abordagem top-down – controlo de gestão

·         A complementaridade de uma abordagem por ciclos funcionais

3 -    O PLANEAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

·         Estabelecer objectivos concretos e atingíveis

·         Determinar a cobertura da Auditoria Interna nas áreas de maior risco

·         Periodicidade e acções de rotina

·         A escolha da informação optimizada

4 -    ÂMBITO E BASES DE ACTUAÇÃO DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         conceito e âmbito de auditoria operacional

·         Condições de sucesso da auditoria operacional

·         Crítica e reforço do comportamento positivo em auditoria operacional

 

6 – ACTIVIDADES DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         a verificação do cumprimento dos objectivos, planos e programas

·         A apreciação do cumprimento das políticas regulamentos e normas

·         A avaliação da organização e dos métodos de trabalho

·         A análise das condições de segurança das pessoas, bens e valores

·         A verificação dos controlos e da adequação e realidade dos registos contabilísticos e outros

·         A análise da eficiência geral das operações

 

7 – O PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES DA AUDITORIA OPERACIONAL

·         Âmbito dos planos e programas

·         Forma e apresentação dos planos de actividade e programas de trabalho

·         Flexibilidade do planeamento de actividades da auditoria operacional

·         Discussão dos planos de actividades e programas de trabalho com as entidades que exercem tarefas complementares ou concorrentes da auditoria operacional

·         Frequência das actividades de inspecção

 

8 -A DEFINIÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES DE CONFORMIDADE E DE TESTES SUBSTANTIVOS

·         A análise dos dispositivos de Controlo Interno

·         Como cruzar a informação

·         Os procedimentos e a sua envolvente na empresa e no seu meio exterior

9 - AS TÉCNICAS DA AMOSTRAGEM

·         Definição e avaliação dos planos de amostragem em auditoria interna

·         A recolha de informação

10 - A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

·         A informação nele contido

11 - A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

·         O follow-up das recomendações

·         A comunicação: a nível interno e externo da empresa

12 – AUDITORIA AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

·         Disponibilidades

·         Compra de bens e serviços, pessoal e dívidas a pagar

·         Existências e Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

·         Investimentos e Investimentos Financeiros

·         Vendas, Prestação de Serviços e Dívidas a Receber

·         Acréscimos e Diferimentos

·         Provisões para Riscos e Encargos

·         Capital Próprio

 

13 – RELATÓRIOS E PARECERES DE AUDITORIA

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
2,790.00 EUR 990.00 EUR 890.00 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
2,566,800.00 AOA 910,800.00 AOA 818,800.00 AOA
1º participante 2º participante 3º participante
223,200.00 MZN 79,200.00 MZN 71,200.00 MZN

Outras Informações

Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
 

​​​​​​GARANTIA DE REALIZAÇÃO - POLÍTICA DE NÃO CANCELAMENTO
Porque respeitamos as necessidades de formação e disponibilidade dos nossos clientes, desenvolvemos uma Política de não Cancelamento, com base na qual garantimos a realização de qualquer curso, em pelo menos um dos regimes disponíveis, mesmo que este seja ministrado apenas para 1 pessoa numa lógica one to one.


REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS 
Todos os cursos podem ser ministrados em regime presencial ou à distância.
Caso pretenda iniciar o seu curso noutra data, contacte-nos!
Temos também disponível a modalidade intra empresa no horário que lhe for mais conveniente: laboral ou pós-laboral

                                                                                                                           
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MAPUTO:   +258 844 985 751   +258 824 668 190   +351 939 580 367 

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